欢迎访问黄冈扶贫信息网!

黄冈市扶贫办2018年部门决算

2019-09-29

黄冈市扶贫办2018年部门决算

目录

   第一部分 部门概况

  一、部门主要职能

  二、机构设置情况

  三、部门决算单位构成

第二部分 2018年部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公经费”支出决算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分2018年部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  第四部分关于“三公”经费及其他重要事项说明

   一、关于“三公”经费情况说明

二、决算汇总基本情况说明

三、决算收支增减变化情况说明

  四、机关运行经费

  五、政府采购安排情况说明

六、基础数据核对情况说明

七、决算数据其他需要说明的情况

  八、国有资产占用情况说明

  九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

  第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

  1. 部门主要职能

黄冈市人民政府扶贫开发办公室是市政府工作部门,为正县级。

黄冈市人民政府扶贫开发办公室贯彻落实中央关于扶贫开发工作的方针政策和决策部署,落实省委、市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻落实党中央和省有关扶贫开发的法律、法规和政策,组织、协调、指导全市脱贫攻坚工作。

(二)开展脱贫攻坚工作调查研究,拟订并组织实施全市脱贫攻坚工作的政策、规划,开展全市脱贫攻坚工作督查暗访和扶贫开发成效考核工作,坚持目标标准,确保如期完成脱贫目标任务。

(三)会同有关部门拟订扶贫资金分配方案,指导、检查、监督扶贫资金使用和管理,指导跨区域重点扶贫项目实施,加快推进革命老区区域发展。

(四)组织推进扶贫信息化建设,负责全市扶贫宣传教育、信息统计、分析和监测工作。

(五)统筹社会扶贫工作,协调市级党政机关、企事业单位及社会各界参与脱贫攻坚工作,负责《中国社会扶贫网》的推广应用,联系省内对口帮扶工作。

(六)承担市扶贫攻坚领导小组、市精准脱贫攻坚战指挥部日常工作。

(七)负责脱贫攻坚后续巩固提升,做好脱贫攻坚与实施乡村振兴战略的衔接工作。

(八)完成上级交办的其他任务。

   二、机构设置情况

黄冈市人民政府扶贫开发办公室内设机构:(一)综合科。(二)开发指导科。(三)老区建设科。(四)社会扶贫科。(五)政策法规科。黄冈市农村贫困人口能力建设指导中心(加挂市贫困人口信息管理中心)为市人民政府扶贫开发办公室直属事业单位。

黄冈市人民政府扶贫开发办公室机关行政编制15名。设主任1名,副主任3名;正科级领导职数5名,副科级领导职数4名。黄冈市农村贫困人口能力建设指导中心事业编制7名。 

  三、部门决算单位构成

  2018年度纳入本部门决算汇总范围的独立核算单位1 个,包含本级决算和所属单位(黄冈市贫困人口能力建设中心)在内。

第二部分 2018年财政决算公开表

一、收入支出决算












部门:黄冈市人民政府扶贫开发办公室

金额单位:万元



收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

961.72

一、一般公共服务支出

30

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

28.92


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

40.25


10


十、节能环保支出

39

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00


12


十二、农林水支出

41

535.90


13


十三、交通运输支出

42

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00


19


十九、住房保障支出

48

37.38


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00


24



53


本年收入合计

25

961.72

本年支出合计

54

642.46

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

0.00

年末结转和结余

56

319.26


28



57


总计

29

961.72

总计

58

961.72









  1. 收入决算表













部门:黄冈市人民政府扶贫开发办公室



金额单位:万元



项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

961.72

961.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

28.92

28.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

28.92

28.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.14

27.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

1.78

1.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

40.25

40.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

40.25

40.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

      行政单位医疗

40.25

40.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

855.16

855.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21305

扶贫

855.16

855.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130501

      行政运行

378.51

378.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130502

      一般行政管理事务

476.65

476.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

37.38

37.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

37.38

37.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

      住房公积金

37.38

37.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。












  1. 支出决算总表

部门:黄冈市人民政府扶贫开发办公室



金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

642.46

485.06

157.39

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

28.92

28.92

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

28.92

28.92

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.14

27.14

0.00

0.00

0.00

0.00


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

1.78

1.78

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

40.25

40.25

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

40.25

40.25

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

40.25

40.25

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

535.90

378.51

157.39

0.00

0.00

0.00


21305

扶贫

535.90

378.51

157.39

0.00

0.00

0.00


2130501

  行政运行

378.51

378.51

0.00

0.00

0.00

0.00


2130502

  一般行政管理事务

157.39

0.00

157.39

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

37.38

37.38

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

37.38

37.38

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

37.38

37.38

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


  1. 财政拨款收入支出决算总表

部门:黄冈市人民政府扶贫开发办公室


金额单位:万元


收       入

支       出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

961.72

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00



7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

37

28.92

28.92

0.00



9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

40.25

40.25

0.00



10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

41

535.90

535.90

0.00



13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00



18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

48

37.38

37.38

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00



21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00



22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00



23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

24

961.72

本年支出合计

53

642.46

642.46

0.00


年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

319.26

319.26

0.00


  一般公共预算财政拨款

26

0.00


55





  政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56






28



57





总计

29

961.72

总计

58

961.72

961.72

0.00












 

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:黄冈市人民政府扶贫开发办公室

金额单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

642.46

485.06

157.39


208

社会保障和就业支出

28.92

28.92

0.00


20805

行政事业单位离退休

28.92

28.92

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.14

27.14

0.00


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

1.78

1.78

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

40.25

40.25

0.00


21011

行政事业单位医疗

40.25

40.25

0.00


2101101

  行政单位医疗

40.25

40.25

0.00


213

农林水支出

535.90

378.51

157.39


21305

扶贫

535.90

378.51

157.39


2130501

  行政运行

378.51

378.51

0.00


2130502

  一般行政管理事务

157.39

0.00

157.39


221

住房保障支出

37.38

37.38

0.00


22102

住房改革支出

37.38

37.38

0.00


2210201

  住房公积金

37.38

37.38

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。









 

  1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:黄冈市人民政府扶贫开发办公室




金额单位:万元



人员经费

公用经费



科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数





301

工资福利支出

420.13

302

商品和服务支出

62.68

307

债务利息及费用支出

0.00



30101

  基本工资

100.23

30201

  办公费

9.30

30701

  国内债务付息

0.00



30102

  津贴补贴

67.29

30202

  印刷费

3.20

30702

  国外债务付息

0.00



30103

  奖金

122.24

30203

  咨询费

0.30

310

资本性支出

0.28



30106

  伙食补助费

8.91

30204

  手续费

0.03

31001

  房屋建筑物购建

0.00



30107

  绩效工资

12.73

30205

  水费

0.03

31002

  办公设备购置

0.28



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

27.14

30206

  电费

1.15

31003

  专用设备购置

0.00



30109

  职业年金缴费

1.78

30207

  邮电费

2.60

31005

  基础设施建设

0.00



30110

  职工基本医疗保险缴费

20.81

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00



30111

  公务员医疗补助缴费

18.06

30209

  物业管理费

0.56

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00



30112

  其他社会保障缴费

1.39

30211

  差旅费

0.91

31008

  物资储备

0.00



30113

  住房公积金

37.38

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00



30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.41

31010

  安置补助

0.00



30199

  其他工资福利支出

2.16

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00



303

对个人和家庭的补助

1.98

30215

  会议费

0.28

31012

  拆迁补偿

0.00



30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.37

31013

  公务用车购置

0.00



30302

  退休费

0.00

30217

  公务招待费

0.48

31019

  其他交通工具购置

0.00



30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00



30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00



30305

  生活补助

0.72

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00



30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

7.64

399

其他支出

0.00



30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00



30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

5.31

39907

  国家赔偿费用支出

0.00



30309

  奖励金

0.83

30229

  福利费

1.75

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00



30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

9.24

39999

  其他支出

0.00



30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.43

30239

  其他交通费用

16.44









30240

  税金及附加费用

0.00









30299

  其他商品和服务支出

2.68






人员经费合计

422.11

公用经费合计

62.96



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


















 

  1. 财政拨款“三公经费”支出决算表

部门:黄冈市人民政府扶贫开发办公室




金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.75

0.00

9.47

0.00

9.47

1.27

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  1. 政府性基金预算支出情况表

部门:黄冈市人民政府扶贫开发办公室


金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计






























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。












 

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

黄冈市人民政府扶贫开发办公室2018年度收入总计961.72万元,支出总计642.46.70万元。与上年度相比,收入总计增加329.02万元,同比上升52%,支出总计增加9.76万元,同比上升1.54%。收入上升的主要原因是上年结转扶贫开发工作经费和扶贫专项工作经费结转,支出上升的原因是人员工资提高。

二、收入决算情况说明

市扶贫办2018年度收入合计961.72万元,比上年决算数增加329.02万元,同比增长52%,全部为财政拨款收入。收入增加的主要原因:一是落实国家关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革要求,统筹安排在职人员基本养老保险缴费和职业年金缴费单位负担部分变化的因素,社会保障支出相应增加;二是因工作需要行政事业类项目中扶贫开发工作经费大幅度增加。

  1. 支出决算情况说明

市扶贫办2018年度支出合计642.46万元,比上年度决算数增加9.76万元,同比上升1.54%,其中:基本支出485.06万元占,总支出的75.51%;项目支出157.39万元,占总支出的24.49%。基本支出比上年增加32.28万元,上升幅度为7.12%,原因是人员工资提高;项目支出比上年减少22.53万元,下降幅度为12.52%严格执行中央八项规定,大力优化部门支出,严控经费预算,压缩一般行政性开支。

  1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

市扶贫办2018年度财政拨款收入支出决算总计961.72万元,与上年度相比增加329.02万元,同比增长52%。主要原因是因工作需要行政事业类项目中扶贫开发工作经费和扶贫开发专项经费增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

市扶贫办2018年财政拨款支出决算总计642.46.70万元,同比增长1.54%。主要原因:一是落实国家关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革要求,统筹安排在职人员基本养老保险缴费和职业年金缴费单位负担部分变化的因素,社会保障支出相应增加;二是因工作需要行政事业类项目中扶贫专项工作较上年大幅度增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市扶贫办2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 452.78万元,其中:人员经费409.16万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费43.62万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、维修(护)费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市扶贫办2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出数据。

 

第四部分关于“三公”经费及其他重要事项说明

 一、关于“三公”经费支出说明

  2018年度“三公”经费支出总额10.74万元,比年初预算减少1.25万元,下降10.45%,较2017年减少1.28万元,同比下降10.66%。

  1.因公出国(境)费用无发生金额。

  2.2018年市扶贫办公务用车1台,公务用车购置及运行费9.47万元,比年初预算减少0.52万元,下降5.29%,较上年增加1.57万元,同比上升19.96%,全部为公务用车运行费。

  3.公务接待费1.27万元(其中国内接待费1.27万元,国(境)外接待费0元),比年初预算减少0.73万元,下降36.28%,较上年减少2.85万元,同比下降69.17%,主要原因为落实中央八项规定及其实施细则,厉行勤俭节约,严格控制公务接待开支,规范公务接待费结算事宜;2018年国内公务接待26批次,共计159人次。

  二、决算汇总基本情况

  2018年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个,比上年增减 0 个,包含本级决算和所属单位(黄冈市贫困人口能力建设中心)在内的汇总决算。2017 年度,本部门决算汇总户数共 1 个,比上年增减0 个。2018年年末实有人数为在编人员22人,聘用人员3人。

  三、决算收支增减变化情况说明

  2018年度决算收入961.72万元,上年度决算收入632.70万元,比上年度增加329.02万元,增加幅度为52%。主要原因是人员工资上调、上年度的经费结余,以及精准脱贫攻坚战中脱贫验收、第三方评估、检查督查等专项工作经费有一定数量的增加。

  四、机关运行经费

  本年度机关运行经费62.68万元(其中办公费9.29万元,印刷费3.19万元,咨询费0.02万元,水费0.027万元,电缆1.15万元,邮电费2.60万元,物业管理费0.55万元,差旅费0.91万元,维修费0.41万元,会议费0.28万元,培训费0.37万元,公务接待费0.48万元,劳务费7.64万元,工会经费5.31万元,福利费1.75万元,公务用车维护费9.24万元,其他交通费用2.68万元),比上年度43.61万元增加19.34万元,增加幅度为44.34%,主要原因是扶贫攻坚任务大幅度增加成立精准扶贫攻坚暗访组,日常开支增加。

  五、政府采购安排情况说明

本年度政府采购计划为41万元,实际采购39万元,印刷费、公务用车运行费中的燃油费、维修费、保险费,会议费培训费,设备购置费及办公费实行了政府采购,执行政府采购率为95%。

  六、基础数据核对情况说明

  (一)单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入961.72万元,财政部门拨款对账单961.72万元,差额0万元。

  (二)上年结转和结余核对及指标变动情况

  1、2018年本部门全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数无不一致情况。

  2、2018年本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数无不一致的情况。

  3、2018年,本年收入指标上下年变动幅度超过20%,主要是财务核算方法调整,上年度结转扶贫项目资金指标作为本年收入。培训费会议费机关运行经费指标上下年幅度超过20%,原因是因精准扶贫工作需要成立监查暗访组,业务培训及工作量大幅度增加。

  (二)对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议

  对部门决算报表指标设置的建议。无建议

   七、决算数据其他需要说明的情况

  1.“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成,如用于开支如怨如慕制外长期聘用人员支出,需说明开支人数及相应的支出标准。用于公益性岗位人员全年工资支出。本单位聘请公益性岗位人员2人,每月工资标准2200元1人,通过劳务派遣聘用司机一名4230元1人。

  2.“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。无

  3.“资产负债简表”中行政事业单位 “应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、 “其他应付款”等往来账款情况说明。本年度除预收单位人员养老保险计入预收款科目外,其它款项均为历史遗留。

  4.“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明,以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国(境)团组数及人数和公务接待批次及人数等情况。本年度三公经费预算数12万元,其中公务车辆运行费10万,公务接待费2万,公务接待26批次,159人次,公务用车购置数为0,公务用车保有量为1台。本单位年度暂无安排出国出境人员,故本年无出国出境开支。

  八、国有资产占用情况说明

  2018年度决算固定资产年末数为129.49万元。其中公务用车33.97万元(帐面车辆2台,实为1台,2017年单位车改后一台留用,一台上交市行管局处理,资产处置手续正在办理);通用设备50.91万元,主要包括办公自动化设备、电视机、空调设备、监控设备;专用设备25.87万元,主要是省视频会议设备;家俱用俱18.63万元,主要是设置精准扶贫攻坚指挥部固定设施及办公家俱、用倶。图书档案资料0.11万元,主要是单位内部图书资料。固定资产中无房屋和构筑物,市扶贫办办公用房由市行管局分配使用,市精准扶贫攻坚指挥部租用地点办公。无单位价值50万元以上通用;无单位价值100万元以上专用设备

  九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

  2018年度无重点绩效项目。精准脱贫攻坚战工作经费采用一事一报、实报实销制。

  第四部分 名词解释

  1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  4、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  5、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

  6、一般行政管理事务支出:主要指市扶贫办本级的基本支出和项目支出。

  7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):反映用于养老保险医疗保险和行政事业单位离退休方面的支出。

  8、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款): 反映用于医疗保障方面的支出。

  9、住房保障(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房公积金。

  10、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  11、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费。

 


编辑:秦梦

网友留言
查看更多留言

验证码: (*) 看不清点我
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统 Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统